
为深入贯彻上级关于内部控制的决策部署,进一步完善财务内控制度,提高财务管理水平,确保财务活动的合规性、透明度和安全性。2024年10月28日下午,财务处召开财务内控制度工作业务,财务处全体人员参加会议。
会上,重点讨论了财务内部控制制度的完善与落实,以及如何通过制度规范提升管理效率;针对内控体系建设的要求,完善内控长效机制建设的需要,制订了进一步完善制度、优化流程的工作计划;明确了财务内控制度工作流程及分步完成措施,进一步规范学校经济行为、促进学校内控建设。
学校财务处将按工作开展阶段性工作会议,持续跟踪和评估财务内控制度的建设情况,及时发现问题并采取有效措施进行改进,确保财务内控制度的建设能够取得预期效果,为我校财务管理工作的规范、透明和安全提供有力保障。