目 录
第一部分 河南工程学院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
第一部分 河南工程学院概况
一、部门职责
河南工程学院地处河南省省会郑州市,是经国家教育部批准设立的一所省属公办普通本科院校,是河南省重点建设的“示范性应用技术类型本科院校”、国家发改委立项建设的产教融合实训基地、河南省整体转型发展试点院校、河南省硕士学位授予重点立项培育单位、河南省首批“装配式”建筑人才培训基地、河南省首批“中华优秀文化传承基地”、河南省文明校园,荣获河南省高校先进基层党组织,河南省脱贫攻坚先进集体、全国煤炭教育工作先进单位、中国纺织服装行业人才建设先进单位、河南省“大美学工”十佳优秀学生工作先进单位、河南省五四红旗团委等称号。学校以学科建设为抓手,坚持与行业、企业深度融合、协同发展,打造优势突出的学科专业集群,不断增强服务河南支柱产业、战略新兴产业发展的能力;以高质量内涵式发展为主题,着力构建现代应用型大学治理体系和治理结构,不断推进治理体系和治理能力现代化。
全校上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,秉承“自强不息、博学精艺”的校训和“严谨、勤勉、求实、创新”的校风,按照“以高质量发展为主线,聚焦创办硕士学位点和建设高水平应用型本科两项任务,健全人才培养、科研创新和社会服务三大体系,秉持管党治党、科学治校、教授治学、改革创新四项理念,推进质量立校、人才强校、科研兴校、特色名校、产教融合、文化引领、服务优质七大战略”的“12347”发展思路,以更加开放的视野、更加昂扬的斗志、更加勤奋的工作,全面推动内涵发展、特色发展,为把学校建成开放度较高、特色鲜明、优势突出的高水平应用技术大学而不懈努力!
二、机构设置
学校现有龙湖校区、桐柏路校区和南阳路校区等三个校区,占地面积2600余亩,建筑面积106万平方米。现有24个教学单位,全日制在校生30000余人,开设60个本科专业,涵盖工学、理学、经济学、管理学、文学、艺术学、法学等七大学科门类。行政部门31个,包括:党委办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、学生工作部、校长办公室、人事处、教务处、科研处、财务与资产管理处、纪委、工会、团委、教师发展中心等。科研机构8个,包括:工业软件产业研究院、建筑装配化产业研究研究、新型功能材料研究院、矿山安全与绿色开采研究院、生态环境治理研究院、纺织新产品技术研究中心、印染工程技术研究中心、中原服饰文化与产品创新设计研究中心。
从决算单位构成看,河南工程学院部门决算包括:本级决算。
纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。无二级预算单位。
第二部分 2021年部门决算表
收入支出决算总表
部门:河南工程学院 金额单位:元
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
446,120,900.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
40,000,000.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
176,000.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
188,429,247.28 |
五、教育支出 |
36 |
567,420,972.89 |
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
1,955,199.34 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
53,391,644.27 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
32,833,200.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
600,000.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
19,906,930.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
17,982,856.05 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
727,941,791.55 |
本年支出合计 |
58 |
640,875,158.28 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
37,021,478.30 |
年末结转和结余 |
60 |
124,088,111.57 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
764,963,269.85 |
总计 |
62 |
764,963,269.85 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
部门:河南工程学院 |
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
727,941,791.55 |
486,120,900.00 |
|
188,429,247.28 |
|
|
53,391,644.27 |
|
|
|
203 |
国防支出 |
176,000.00 |
176,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
176,000.00 |
176,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2030601 |
兵役征集 |
176,000.00 |
176,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
632,528,661.55 |
393,825,200.00 |
|
185,311,817.28 |
|
|
53,391,644.27 |
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
20,000,000.00 |
|
|
20,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
20,000,000.00 |
|
|
20,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
611,110,361.55 |
392,406,900.00 |
|
165,311,817.28 |
|
|
53,391,644.27 |
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
2,086,770.90 |
|
|
2,086,770.90 |
|
|
|
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
608,993,590.65 |
392,376,900.00 |
|
163,225,046.38 |
|
|
53,391,644.27 |
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
1,418,300.00 |
1,418,300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
1,418,300.00 |
1,418,300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
1,897,000.00 |
1,897,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20602 |
基础研究 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20603 |
应用研究 |
1,710,000.00 |
1,710,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2060302 |
社会公益研究 |
1,710,000.00 |
1,710,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20606 |
社会科学 |
157,000.00 |
157,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
157,000.00 |
157,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32,833,200.00 |
32,833,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32,833,200.00 |
32,833,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
833,200.00 |
833,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32,000,000.00 |
32,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
19,906,930.00 |
16,789,500.00 |
|
3,117,430.00 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19,906,930.00 |
16,789,500.00 |
|
3,117,430.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19,906,930.00 |
16,789,500.00 |
|
3,117,430.00 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 |
|
|
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
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|
3.本表批复到项级科目。 |
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|
|
|
|
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|
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|
支出决算表
部门:河南工程学院 |
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
640,875,158.28 |
502,961,091.23 |
137,914,067.05 |
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
176,000.00 |
176,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
176,000.00 |
176,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2030601 |
兵役征集 |
176,000.00 |
176,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
567,420,972.89 |
447,699,204.43 |
119,721,768.46 |
|
|
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
20,000,000.00 |
20,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
20,000,000.00 |
20,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
546,002,672.89 |
426,280,904.43 |
119,721,768.46 |
|
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
2,086,770.90 |
2,086,770.90 |
|
|
|
|
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
543,239,901.99 |
423,518,133.53 |
119,721,768.46 |
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
676,000.00 |
676,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
1,418,300.00 |
1,418,300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
1,418,300.00 |
1,418,300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
1,955,199.34 |
1,745,756.80 |
209,442.54 |
|
|
|
|
|
|
20602 |
基础研究 |
221,964.54 |
12,522.00 |
209,442.54 |
|
|
|
|
|
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
221,964.54 |
12,522.00 |
209,442.54 |
|
|
|
|
|
|
20603 |
应用研究 |
1,710,000.00 |
1,710,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2060302 |
社会公益研究 |
1,710,000.00 |
1,710,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20606 |
社会科学 |
23,234.80 |
23,234.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
23,234.80 |
23,234.80 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32,833,200.00 |
32,833,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32,833,200.00 |
32,833,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
833,200.00 |
833,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32,000,000.00 |
32,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
19,906,930.00 |
19,906,930.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19,906,930.00 |
19,906,930.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19,906,930.00 |
19,906,930.00 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
17,982,856.05 |
|
17,982,856.05 |
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
17,982,856.05 |
|
17,982,856.05 |
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
17,982,856.05 |
|
17,982,856.05 |
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 |
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|
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
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|
3.本表批复到项级科目。 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
财政拨款收入支出决算总表
部门:河南工程学院 |
|
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2021年度 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
446,120,900.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
40,000,000.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
176,000.00 |
176,000.00 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
331,618,529.27 |
331,618,529.27 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
1,955,199.34 |
1,955,199.34 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
32,833,200.00 |
32,833,200.00 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
16,789,500.00 |
16,789,500.00 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
17,982,856.05 |
|
17,982,856.05 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
486,120,900.00 |
本年支出合计 |
59 |
401,955,284.66 |
383,972,428.61 |
17,982,856.05 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
17,561,257.65 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
101,726,872.99 |
79,709,729.04 |
22,017,143.95 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
17,561,257.65 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
503,682,157.65 |
总计 |
64 |
503,682,157.65 |
463,682,157.65 |
40,000,000.00 |
|
|
|
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 |
|
|
|
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门:河南工程学院 |
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
|
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
17,561,257.65 |
3,491,339.11 |
14,069,918.54 |
446,120,900.00 |
317,052,413.73 |
129,068,486.27 |
|
|
203 |
国防支出 |
|
|
|
176,000.00 |
176,000.00 |
|
|
|
20306 |
国防动员 |
|
|
|
176,000.00 |
176,000.00 |
|
|
|
2030601 |
兵役征集 |
|
|
|
176,000.00 |
176,000.00 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
17,351,815.11 |
3,491,339.11 |
13,860,476.00 |
393,825,200.00 |
264,756,713.73 |
129,068,486.27 |
|
|
20502 |
普通教育 |
17,351,815.11 |
3,491,339.11 |
13,860,476.00 |
392,406,900.00 |
263,338,413.73 |
129,068,486.27 |
|
|
2050205 |
高等教育 |
16,705,815.11 |
2,845,339.11 |
13,860,476.00 |
392,376,900.00 |
263,308,413.73 |
129,068,486.27 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
646,000.00 |
646,000.00 |
|
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
20503 |
职业教育 |
|
|
|
1,418,300.00 |
1,418,300.00 |
|
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
|
|
|
1,418,300.00 |
1,418,300.00 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
209,442.54 |
|
209,442.54 |
1,897,000.00 |
1,897,000.00 |
|
|
|
20602 |
基础研究 |
209,442.54 |
|
209,442.54 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
209,442.54 |
|
209,442.54 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
20603 |
应用研究 |
|
|
|
1,710,000.00 |
1,710,000.00 |
|
|
|
2060302 |
社会公益研究 |
|
|
|
1,710,000.00 |
1,710,000.00 |
|
|
|
20606 |
社会科学 |
|
|
|
157,000.00 |
157,000.00 |
|
|
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
|
|
|
157,000.00 |
157,000.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
32,833,200.00 |
32,833,200.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
|
|
32,833,200.00 |
32,833,200.00 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
833,200.00 |
833,200.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
32,000,000.00 |
32,000,000.00 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
|
|
|
600,000.00 |
600,000.00 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
600,000.00 |
600,000.00 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
|
600,000.00 |
600,000.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
16,789,500.00 |
16,789,500.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
16,789,500.00 |
16,789,500.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
16,789,500.00 |
16,789,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
续
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
合计 |
383,972,428.61 |
314,531,843.95 |
69,440,584.66 |
79,709,729.04 |
6,011,908.89 |
73,697,820.15 |
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
176,000.00 |
176,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
176,000.00 |
176,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2030601 |
兵役征集 |
176,000.00 |
176,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
331,618,529.27 |
262,387,387.15 |
69,231,142.12 |
79,558,485.84 |
5,860,665.69 |
73,697,820.15 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
330,200,229.27 |
260,969,087.15 |
69,231,142.12 |
79,558,485.84 |
5,860,665.69 |
73,697,820.15 |
|
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
329,524,229.27 |
260,293,087.15 |
69,231,142.12 |
79,558,485.84 |
5,860,665.69 |
73,697,820.15 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
676,000.00 |
676,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
1,418,300.00 |
1,418,300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
1,418,300.00 |
1,418,300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
1,955,199.34 |
1,745,756.80 |
209,442.54 |
151,243.20 |
151,243.20 |
|
|
|
|
|
20602 |
基础研究 |
221,964.54 |
12,522.00 |
209,442.54 |
17,478.00 |
17,478.00 |
|
|
|
|
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
221,964.54 |
12,522.00 |
209,442.54 |
17,478.00 |
17,478.00 |
|
|
|
|
|
20603 |
应用研究 |
1,710,000.00 |
1,710,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2060302 |
社会公益研究 |
1,710,000.00 |
1,710,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20606 |
社会科学 |
23,234.80 |
23,234.80 |
|
133,765.20 |
133,765.20 |
|
|
|
|
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
23,234.80 |
23,234.80 |
|
133,765.20 |
133,765.20 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32,833,200.00 |
32,833,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32,833,200.00 |
32,833,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
833,200.00 |
833,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32,000,000.00 |
32,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
16,789,500.00 |
16,789,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16,789,500.00 |
16,789,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16,789,500.00 |
16,789,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 |
|
2.本表批复到项级科目。 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:河南工程学院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
226,592,852.51 |
302 |
商品和服务支出 |
59,512,820.23 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
50,607,448.62 |
30201 |
办公费 |
4,092,281.44 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
38,316,467.62 |
30202 |
印刷费 |
2,283,841.02 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
167,700.00 |
30203 |
咨询费 |
1,492,438.12 |
310 |
资本性支出 |
17,729,353.31 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
656,691.74 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
72,052,123.74 |
30205 |
水费 |
6,095,063.83 |
31002 |
办公设备购置 |
4,884,793.08 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38,262,854.19 |
30206 |
电费 |
4,190,302.72 |
31003 |
专用设备购置 |
6,871,698.98 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3,671.32 |
30207 |
邮电费 |
706,033.25 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7,269,017.20 |
30208 |
取暖费 |
5,751,146.12 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
4,169,707.66 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
379,929.16 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1,259,741.72 |
30211 |
差旅费 |
2,491,128.30 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
18,653,828.10 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
1,752,844.68 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
5,187,131.80 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10,696,817.90 |
30215 |
会议费 |
68,783.97 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
2,607,544.50 |
30216 |
培训费 |
1,568,083.63 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
93,198.20 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
1,886,971.47 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
138,000.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
902,011.80 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
4,787,408.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
452,994.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
667,524.09 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
4,982,568.67 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
18,023.00 |
30227 |
委托业务费 |
35,000.00 |
39906 |
赠与 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
6,539,746.40 |
30228 |
工会经费 |
2,600,000.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
83,300.00 |
30229 |
福利费 |
3,184,080.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
168,427.68 |
39999 |
其他支出 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1,666,312.74 |
|
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
2,425,079.93 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
2,058,901.46 |
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人员经费合计 |
237,289,670.41 |
公用经费合计 |
77,242,173.54 |
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注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 |
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:河南工程学院 金额单位:元
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2 019 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
19 000 |
168 427.68 |
0 |
168 427.68 |
0 |
168 427.68 |
0
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:河南工程学院 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,000,000.00 |
0.00 |
40,000,000.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,000,000.00 |
0.00 |
40,000,000.00 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,000,000.00 |
0.00 |
40,000,000.00 |
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,000,000.00 |
0.00 |
40,000,000.00 |
|
|
续 金额单位:元
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
|
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
17,982,856.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,982,856.05 |
22,017,143.95 |
0.00 |
22,017,143.95 |
22,017,143.95 |
0.00 |
|
|
17,982,856.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,982,856.05 |
22,017,143.95 |
0.00 |
22,017,143.95 |
22,017,143.95 |
0.00 |
|
|
17,982,856.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,982,856.05 |
22,017,143.95 |
0.00 |
22,017,143.95 |
22,017,143.95 |
0.00 |
|
|
17,982,856.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,982,856.05 |
22,017,143.95 |
0.00 |
22,017,143.95 |
22,017,143.95 |
0.00 |
|
|
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:河南工程学院 2021年度 金额单位:元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出 |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
合计 |
结转 |
结余 |
|
小计 |
资本金注入 |
政府投资基金股权投资 |
费用补贴 |
利息补贴 |
其他对企业补助 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度年初结转和结余3702.15万元,本年收入72794.18万元,本年支出64087.52万元,使用非财政拨款结余0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余12408.81万元。
二、收入决算情况说明
2021 年度收入合计 72 794.18万元,其中:财政拨款收入 48 612.09万元,占 66.78%;上级补助收入 0.00 万元,占0.00%;事业收入 18 842.92万元,占25.89%;经营收入 0.00万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 5 339.16万元,占7.33%。
三、支出决算情况说明
2021 年度支出合计 64 087.52万元,其中:基本支出50 296.11 万元,占78.48%;项目支出13 791.41万元,占 21.52%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021 年度财政拨款收入总计为48 612.09万元,年初财政拨款结转和结余为1 756.13万元,本年度一般公共预算财政拨款44 612.09万元,政府性基金预算财政拨款4 000万元;支出总计为 40 195.53 万元,一般公共预算财政拨款支出为38 397.24万元,政府性基金预算财政拨款为1 798.29万元。
五、一般公共预算财政拨款收支情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余1756.13万元,本年收入44 612.09万元,本年支出38 397.24万元,年末结转和结余7 970.97万元。 其中:用于国防的收入17.6万元,用于国防的支出17.6万元;教育支出年初结转和结余1 735.18万元,本年收入39 382.52万元,本年支出33 161.85,本年结转和结余7 955.85万元;科学技术支出初结转和结余20.94万元,本年收入189.70万元,本年支出195.52万元,本年结转和结余15.12万元;社会保障和就业支出本年收入3 283.32万元,本年支出3 283.32万元;医疗保障本年收入60万元,本年支出60万元;住房保障支出本年收入1 678.95万元,本年支出1 678.95万元;
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 38 397.24万元。其中:人员经费23 728.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 7 724.22 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 201.9万元,支出决算为 16.84万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是由于新冠疫情影响,三公经费压减支出。2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元;公务用车购置支出0.00万元,公务用车运行费支出决算 16.84 万元;公务接待费支出决算0.00万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款收入4000万元,支出1798.29万元,年末结转和结余2201.71万元。
九、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
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